2025CPA审计押题班各网校网课考试合集 - 猎人搜索 轻松搜寻全网资源
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- file:2024注会《考前押题卷》-审计.pdf
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- file:2024注会审计《锦囊秘籍-主观题必背》.pdf
- file:注会《审计》开学典礼-初识审计、了解考试和教材、学习方法(2024.1.5).pdf
- file:24_第二单元 07 合同类型辨析(二)物权类合同简析.mp4
- file:第08讲 专题精讲(八):第七章 风险评估(下)、第八章 风险应对(上)(2024.02.28).mp4
- file:第26讲 专题精讲(二十六):第四章 审计抽样方法(中)(2024.05.28).mp4
- file:第11讲 专题精讲(十一):第十章 采购付款循环审计、第十一章 生产存货循环审计(上)(2024.03.15).mp4
- file:第28讲 专题精讲(二十八):第二十一章 业务质量管理(下)、第二十二章 职业道德原则和框架(2024.06.06).mp4
- file:第22讲 专题精讲(二十二):第六章 审计工作底稿(下)、第十六章 集团财报审计的特殊考虑(上)(2024.05.07).mp4
- file:第14讲 专题精讲(十四):第十三章 对舞弊和法律法规的考虑(下)、第十七章 其他特殊项目的审计(上)(2024.03.30).mp4
- file:【01】刷题强化(一)简答题-第一至第三章(上)(2024.06.21).mp4
- file:017.审计工作底稿.mp4
- file:002.函证(二).mp4
- file:011.审计报告、企业内部控制审计、会计师事务所业务质量管理、职业道德基本原则和概念框架、审计业务对独立性的要求.flv
- file:006.销售与收款循环的审计、采购与付款循环的审计.flv
- file:005.风险应对.flv
- file:007.生产与存货循环的审计、货币资金的审计、对舞弊和法律法规的考虑.flv
- file:010.完成审计工作.flv
- file:004.信息技术对审计的影响、审计工作底稿、风险评估.flv
- file:008.审计沟通、注册会计师利用他人的工作、对集团财务报表审计的特殊考虑.flv
- file:003.审计证据、审计抽样方法.flv
- file:009.其他特殊项目的审计.flv
- file:020.会计师事务所业务质量管理.mp4
- file:015.对集团财务报表审计的特殊考虑.mp4
- file:006.信息技术对审计的影响.mp4
- file:014.注册会计师利用他人的工作.mp4
- file:019.企业内部控制审计.mp4
- file:021.职业道德基本原则和概念框架、审计业务对独立性的要求.mp4
- file:012.对舞弊和法律法规的考虑.mp4
- file:011.生产与存货循环的审计;货币资金的审计.mp4
- file:03.第3讲 核心考点精讲3.mp4
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- folder:010.第九章销售与收款循环的审计
- folder:003.第二章审计计划
- folder:021.第二十章企业内部控制审计
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- folder:018.第十七章其他特殊项目的审计
- folder:016.第十五章注册会计师利用他人的工作
- folder:017.第十六章对集团财务报表审计的特殊考虑
- folder:022.第二十一章会计师事务所业务质量管理
- folder:023.第二十二章职业道德基本原则和概念框架
- folder:006.第五章信息技术对审计的影响
- folder:024.第二十三章审计业务对独立性的要求
- folder:第01章 专题一 审计理论知识
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- folder:第14章 审计沟通
- folder:第16章 集团财务报表审计
- folder:第11章 生产与存货循环的审计
- folder:第04章 特殊事项的考虑
- folder:第02章 专题二 函证和分析程序
- folder:第08章 完成审计工作与出具审计报告
分享时间 | 2025-05-07 |
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入库时间 | 2025-05-07 |
状态检测 | 有效 |
资源类型 | QUARK |
分享用户 | 幺米*I |
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